| OTRAS COMPRAS Y ADQUISICIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGANISMO: | Facultad de Ciencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 08-11-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-11-2024 | Otros gastos menores a 3 UTM, Gastos Menores del mes de Octubre 2024 | pesos | $5.160.050 | Otros gastos menores a 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30-08-2024 | Resolución Exenta N° MP 758/2024 | Servicio de secuenciación metabarcoding del gen 16s rRNA | 30-08-2024 | 30-08-2024 | Dólar | $3.864,35 | Novogen Corporation Inc | Resolución Exenta N° MP 758/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-08-2024 | Resolución Exenta N° MP 652/2024 | Publicación de revista científica internacional Antioxidants | 16-08-2024 | 16-08-2024 | CHF | $800 | MDPI | Resolución Exenta N° MP 652/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072189 | Doc.Pago #2024022731 Rut:0657158607 Cancela Cuenta De Agua Rapel Fin. Serv. Basicos | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $15.500 | Comite De Agua Rural Las Balsas | 657158607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072122 | Factura Afecta Electrónica Nro 8012919 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $27.060 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072727 | Factura Afecta Electrónica Nro 515555 Proveedor Rut: 0809894002 Cambio De Apellido Fin. Biotec | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $27.757 | Agencia De Viajes Turavion S P A | 809894002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077928 | Factura Afecta Electrónica Nro 573 Proveedor Rut: 077681122k Compra De Materiales Pfin. Mantencion | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $31.773 | Bilder Spa | 77681122k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2024 | 2024074216 | Factura Afecta Electrónica Nro 898 Proveedor Rut: 0066969908 4 Pendrive 64gb. Fin. Escuela De Ciencias Ambientales Y Biotecnolog | 07-10-2024 | 07-10-2024 | pesos | $33.034 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024082434 | Factura Afecta Electrónica Nro 167802 Proveedor Rut: 0773044600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $34.510 | Andes Importadora Y Exportadora Ltda. | 773044600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-10-2024 | 2024073670 | Factura Afecta Electrónica Nro 13449549 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Post Grado | 04-10-2024 | 04-10-2024 | pesos | $34.788 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072183 | Doc.Pago #2024022641 Rut:0795888705 Compra De Diesel Fin. Ciencias Ecologicas | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $41.814 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2024 | 2024077047 | Factura Afecta Electrónica Nro 44428742 Proveedor Rut: 0968069802 Fin. Servicios Basicos Cancela Factura Pendiente De Pago | 16-10-2024 | 16-10-2024 | pesos | $42.708 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | 968069802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2024 | 2024077046 | Factura Afecta Electrónica Nro 50005492 Proveedor Rut: 0968069802 Cancela Cuenta Equipos Moviles Mes De Septiembre Fin. Decanato | 16-10-2024 | 16-10-2024 | pesos | $43.351 | Entel Pcs Telecomunicaciones S.A | 968069802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081389 | Doc.Pago #2024024733 Rut:0795888705 Compra De Diesel Fin. Ciencias Ecologicas | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $45.318 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078087 | Factura Afecta Electrónica Nro 65771 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $48.314 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081370 | Factura Afecta Electrónica Nro 1003 Proveedor Rut: 0092380661 Compra De Roller Fin. Extension | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $53.550 | Villablanca Morales Pedro Alberto | 92380661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072175 | Doc.Pago #2024022635 Rut:0795888705 Compra De Gasolina Fin. Decanato | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $54.643 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2024 | 2024075432 | Factura Afecta Electrónica Nro 74 Proveedor Rut: 0778850664 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Coffee 11 Personas) | 10-10-2024 | 10-10-2024 | pesos | $54.978 | Oveja Negra Spa | 778850664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077939 | Factura Afecta Electrónica Nro 1630 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Tubo Redondo Fin. Decanato | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $56.763 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2024 | 2024075301 | Factura Afecta Electrónica Nro 1154 Proveedor Rut: 0057401524 Empaste De Tesis Fin. Post Grado | 09-10-2024 | 09-10-2024 | pesos | $57.120 | Morales Castillo Héctor Enrique | 57401524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-10-2024 | 2024073671 | Doc.Pago #12062031 Rut:0995134004 Cancela Cuenta De Electricidad Las Balsas Fin. Serv. Basicos | 04-10-2024 | 04-10-2024 | pesos | $57.120 | Cge Distribución S.A | 995134004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024081948 | Factura Afecta Electrónica Nro 27644 Proveedor Rut: 0783417405 Compra De Sello Automatico Fin. Post Grado | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $57.250 | Jarufe Y Jarufe Hnos. Ltda. | 783417405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-10-2024 | 2024078790 | Factura Exenta Electrónica Nro 57 Proveedor Rut: 0769481192 Asesoria En Evento De Divulgacion Fin. Biologia Del Conocer | 23-10-2024 | 23-10-2024 | pesos | $60.000 | Produccion De Películas Cinematográficas Samuel Restucci Sánchez Zinny | 769481192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072731 | Factura Afecta Electrónica Nro 28543 Proveedor Rut: 0765059143 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Biologia | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $60.083 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072940 | Factura Afecta Electrónica Nro 1311 Proveedor Rut: 0778107139 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $60.928 | Servicios Y Tecnologías Spa | 778107139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072729 | Factura Afecta Electrónica Nro 6539 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Teclado,Mouse Y Parlantes Fin. Daec | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $61.594 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2024 | 2024074242 | Factura Afecta Electrónica Nro 686 Proveedor Rut: 0769197567 Compra De Disco Duro Fin. Cefex | 07-10-2024 | 07-10-2024 | pesos | $63.070 | Delta Grid Spa | 769197567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081373 | Factura Afecta Electrónica Nro 605 Proveedor Rut: 0766827365 Compra De Bidon De Agua Purificada | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $69.000 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024081906 | Factura Afecta Electrónica Nro 29079 Proveedor Rut: 0765059143 D-3001 20mm Dntp 1 Ml Bioneer. Fin Dirección De Docencia Experi | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $69.257 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2024 | 2024075303 | Factura Afecta Electrónica Nro 602 Proveedor Rut: 0766827365 Compra De Agua Purificada Fin. Adjunto | 09-10-2024 | 09-10-2024 | pesos | $72.000 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077950 | Factura Afecta Electrónica Nro 604 Proveedor Rut: 0766827365 Compra De Bidon De Agua Fin. Decanato | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $72.000 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024081890 | Factura Afecta Electrónica Nro 1653 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Cubrepiso Fin. Decanato | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $77.112 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072733 | Factura Afecta Electrónica Nro 13451533 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Biblioteca | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $79.982 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-10-2024 | 2024073222 | Factura Afecta Electrónica Nro 899 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Articulos Para Docencia Fin. Daec | 03-10-2024 | 03-10-2024 | pesos | $87.263 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077940 | Factura Afecta Electrónica Nro 502 Proveedor Rut: 077681122k Compra De Malla Fin. Mantencion | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $89.989 | Bilder Spa | 77681122k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077951 | Factura Afecta Electrónica Nro 65328 Proveedor Rut: 0768007500 Compra De Tubos Fin. Biologia | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $91.382 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 2024076675 | Factura Afecta Electrónica Nro 511 Proveedor Rut: 011317580k Reparacion De Equipo Fin. Quimica | 15-10-2024 | 15-10-2024 | pesos | $95.200 | Jose Luis Martinez Canas | 11317580k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072933 | Factura Afecta Electrónica Nro 189495 Proveedor Rut: 0760481637 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $106.148 | Sigma-Aldrich Quimica Ltda. | 760481637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072221 | Factura Afecta Electrónica Nro 1419 Proveedor Rut: 0768270198 Galvanos Ceremonia Esc. Pedagogías Cientificas | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $109.480 | Metalurgica Artistica J K Spa | 768270198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077948 | Factura Afecta Electrónica Nro 2211816 Proveedor Rut: 0806212008 2,5 Lt Sodio Silicato En Solución Puris. Fin. Dirección Docenci | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $112.657 | Merck S.A. | 806212008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-10-2024 | 2024077575 | Factura Afecta Electrónica Nro 6046 Proveedor Rut: 077583840k Flores Para Lab Docentes. Fin Dirección Docencia Experimental | 17-10-2024 | 17-10-2024 | pesos | $114.240 | Floreria Jivyy Ltda. | 77583840k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072852 | Factura Afecta Electrónica Nro 1762 Proveedor Rut: 0761201530 Fotocopias Escuela De Ciencias | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $116.620 | Importadora Y Comercial Covax Ltda. | 761201530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077911 | Factura Afecta Electrónica Nro 236 Proveedor Rut: 0766715435 Certificacion De Ascensor Fin. Quimica | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $119.000 | Calidad, Certificación Y Asesoría Spa | 766715435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072181 | Factura Afecta Electrónica Nro 2692 Proveedor Rut: 0770331331 Compra De Articulos De Computacion Fin. Matematicas | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $119.000 | Ampera Spa | 770331331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072721 | Factura Afecta Electrónica Nro 891 Proveedor Rut: 0072673018 Afiche Tamaño A 4 Impreso Por Ambos Lados Fin. Post Grado | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $119.000 | Celis Sepúlveda Augusto Fernando | 72673018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2024 | 2024075435 | Factura Afecta Electrónica Nro 199 Proveedor Rut: 0765013437 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Produccion Neurofe | 10-10-2024 | 10-10-2024 | pesos | $120.000 | Francisco Javier Jarvis Vega, Productor De Eventos Empresa Individual | 765013437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072222 | Factura Afecta Electrónica Nro 474 Proveedor Rut: 077681122k Compra De Materiales Sala Espejo Fin. Infraestructura | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $123.843 | Bilder Spa | 77681122k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072941 | Factura Afecta Electrónica Nro 78743 Proveedor Rut: 0784364305 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $127.330 | Fermelo S.A | 784364305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077952 | Doc.Pago #2024024738 Rut:0795888705 Compra De Diesel Fin. Decanato | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $132.230 | Esmax Distribucion Spa. | 795888705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2024 | 2024074382 | Doc.Pago #2024023640 Rut:0965687408 Compra De Gas A Granel Fin. Servicios Basicos | 07-10-2024 | 07-10-2024 | pesos | $133.337 | Gasco Glp S. A. | 965687408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2024 | 2024074436 | Factura Afecta Electrónica Nro 1272 Proveedor Rut: 0773561060 Compra De Materiales Fin. Infraestructura | 08-10-2024 | 08-10-2024 | pesos | $134.901 | Ferrexpress Spa | 773561060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024081888 | Factura Afecta Electrónica Nro 22064 Proveedor Rut: 076439576k Compra De Dispensador De Papel Fin. Decanato | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $135.416 | Ofipack Spa | 76439576k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072728 | Factura Afecta Electrónica Nro 6538 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Sqamsung Fin. Ciencias Ecologicas | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $137.112 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072928 | Factura Exenta Electrónica Nro 13231 Proveedor Rut: 0609110007 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Paul Jara (Servicio De Analisis) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $139.862 | Universidad De Santiago De Chile | 609110007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024073001 | Factura Afecta Electrónica Nro 1599 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Rollo Polietileno Fin. Infraestructura | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $140.420 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-10-2024 | 2024073250 | Factura Afecta Electrónica Nro 11072218 Proveedor Rut: 0965687408 Compra De Gas A Granel Fin. Servicios Basicos | 03-10-2024 | 03-10-2024 | pesos | $141.848 | Gasco Glp S. A. | 965687408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072951 | Factura Afecta Electrónica Nro 73243 Proveedor Rut: 0760133868 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $142.205 | Clean Ice S.A | 760133868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072223 | Factura Afecta Electrónica Nro 30422 Proveedor Rut: 0777301306 Viaje De Escombro Fin. Mantencion | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $142.800 | Sociedad Comercial El Peñon Ltda. | 777301306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072934 | Factura Afecta Electrónica Nro 312 Proveedor Rut: 0772595433 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Libro De Actividad | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $142.800 | Imprenta Hatem Impresiones Spa | 772595433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2024 | 2024075308 | Factura Afecta Electrónica Nro 723 Proveedor Rut: 0776544183 Compra De Vestuario Fin. Fisica | 09-10-2024 | 09-10-2024 | pesos | $142.800 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077953 | Factura Afecta Electrónica Nro 600 Proveedor Rut: 0766827365 Compra De Bidones De Agua Purificada Fin. Adjunto | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $144.000 | Sociedad Comercializadora Las Peñas Spa | 766827365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072752 | Factura Afecta Electrónica Nro 6545 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Kit Teclado + Mouse Fin. Quimica | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $145.382 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072226 | Factura Afecta Electrónica Nro 2256 Proveedor Rut: 0775408251 Compra De Materiales Y Carretilla Fin. Mantencion | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $146.358 | Comercializadora Anigrup Spa | 775408251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072930 | Factura Afecta Electrónica Nro 78 Proveedor Rut: 0778915251 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Porta Credencial) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $146.370 | Skyblue Graphics Spa | 778915251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072732 | Factura Afecta Electrónica Nro 13462398 Proveedor Rut: 0965569405 Compra De Articulos De Oficina Fin. Fisica | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $148.345 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077930 | Factura Afecta Electrónica Nro 210072 Proveedor Rut: 0798620002 Compra De Materiales Fin. Decanato | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $148.726 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072180 | Factura Afecta Electrónica Nro 6278 Proveedor Rut: 011843031k 60 Tubos Led 18w. Financia Dirección Docencia Experimental | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $149.940 | Ríos Cerda Rubén Santiago | 11843031k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 2024076592 | Honorarios Boleta : 1907, De Haas Castro Vitorio Alejandro | 15-10-2024 | 15-10-2024 | pesos | $150.000 | Haas Castro Vitorio Alejandro | 70147580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2024 | 2024076997 | Doc.Pago #2024024484 Rut:0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1370 | 16-10-2024 | 16-10-2024 | pesos | $150.278 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072220 | Factura Afecta Electrónica Nro 4352 Proveedor Rut: 0765122414 Piochas Unidad De Deportes Oc 5434-357-Ag24, Fin. Esc Pedagogías C | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $151.844 | Colores Y Tintas Spa | 765122414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081390 | Factura Afecta Electrónica Nro 21034 Proveedor Rut: 0797603104 Imanes Para Lab Docente. Fin. Dirección Docencia Experimental | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $152.151 | Polimin Ltda. | 797603104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081441 | Factura Afecta Electrónica Nro 205898 Proveedor Rut: 0798620002 Compra De Materiales Fin. Adjunto | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $152.915 | Centro Comercial Vicuna Mackenna Ltda | 798620002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024081899 | Factura Afecta Electrónica Nro 1441 Proveedor Rut: 0768270198 Medallas Torneo Basquetaball 3x3. Fin. Unidad De Deporte- Esc Peda | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $154.700 | Metalurgica Artistica J K Spa | 768270198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078095 | Factura Afecta Electrónica Nro 85 Proveedor Rut: 0778915251 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez _(Pendrives Gero) | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $154.700 | Skyblue Graphics Spa | 778915251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077926 | Factura Afecta Electrónica Nro 9307 Proveedor Rut: 0768199892 Curso De Conduccion Fin. Decanato | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $160.000 | Escuela De Conductores Profesionales Icp Chile Spa | 768199892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077913 | Factura Afecta Electrónica Nro 1561 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Materiales Para Bien Inmueble Fin. Mantencion | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $160.067 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077925 | Factura Afecta Electrónica Nro 7333 Proveedor Rut: 0766437087 Poleras Pique Y Jineta Capitan, Fin. Unidad De Deportes - Esc Ped. | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $160.630 | 3 Points Spa | 766437087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-10-2024 | 2024073668 | Factura Afecta Electrónica Nro 1610 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Monomando Y Desague De Lavaplato Fin. Infraestructura | 04-10-2024 | 04-10-2024 | pesos | $160.850 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077945 | Factura Afecta Electrónica Nro 8774 Proveedor Rut: 0762884887 Tubo Esteril De 15ml Y 50ml. Fin. Dirección Docencia Experimental | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $163.030 | Imp Y Distrib De Art Para Laboratorios Labmed Ltda | 762884887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-10-2024 | 2024074435 | Factura Afecta Electrónica Nro 1206 Proveedor Rut: 0773561060 Compra De Materiales Fin. Matematicas | 08-10-2024 | 08-10-2024 | pesos | $163.566 | Ferrexpress Spa | 773561060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072203 | Factura Afecta Electrónica Nro 1304 Proveedor Rut: 0773561060 Compra De Mnateriales Fin. Quimica | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $166.145 | Ferrexpress Spa | 773561060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072224 | Factura Afecta Electrónica Nro 1420 Proveedor Rut: 0768270198 Compra De Materiales Fin. Quimica | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $166.600 | Metalurgica Artistica J K Spa | 768270198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081382 | Factura Afecta Electrónica Nro 1783 Proveedor Rut: 0761201530 Fotocopias Septiembre Fin. Centro De Alumnos | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $166.667 | Importadora Y Comercial Covax Ltda. | 761201530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077947 | Factura Afecta Electrónica Nro 530 Proveedor Rut: 077681122k Compra De Articulos De Electricidad Fin. Decanato | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $169.295 | Bilder Spa | 77681122k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078091 | Factura Afecta Electrónica Nro 105125 Proveedor Rut: 0816989000 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Paul Jara (Servicios De Secuenciaci | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $176.151 | Pontificia U. Catolica De Chile | 816989000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078088 | Factura Afecta Electrónica Nro 316 Proveedor Rut: 0772595433 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Libro Interactivo | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $178.500 | Imprenta Hatem Impresiones Spa | 772595433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 2024076700 | Factura Afecta Electrónica Nro 510 Proveedor Rut: 011317580k Mantencion De Bombas Fin. Quimica | 15-10-2024 | 15-10-2024 | pesos | $178.500 | Jose Luis Martinez Canas | 11317580k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078092 | Factura Afecta Electrónica Nro 13487982 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De O | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $178.843 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072165 | Factura Afecta Electrónica Nro 521002 Proveedor Rut: 0809894002 Pasajes Aereos Prof. Carlos Areche Madrid Tenerife Para Asistir | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $178.860 | Agencia De Viajes Turavion S P A | 809894002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072725 | Factura Afecta Electrónica Nro 521008 Proveedor Rut: 0809894002 Pasajes Madrid Tenerife Fin. Prof. Michael Handford | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $178.860 | Agencia De Viajes Turavion S P A | 809894002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078108 | Factura Afecta Electrónica Nro 771 Proveedor Rut: 0776544183 Compra De Articulos De Oficina Fin. Secretaria De Estudios | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $179.928 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072935 | Factura Afecta Electrónica Nro 211818 Proveedor Rut: 0796220600 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $180.880 | Galenica S.A. | 796220600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2024 | 2024075430 | Factura Afecta Electrónica Nro 36159 Proveedor Rut: 0764511271 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez Material De Labor | 10-10-2024 | 10-10-2024 | pesos | $182.231 | Alphalab Spa | 764511271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078094 | Factura Afecta Electrónica Nro 3370 Proveedor Rut: 0083320931 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $186.116 | Rodrigo Alejandro Salas Silva | 83320931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024082433 | Factura Afecta Electrónica Nro 65777 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $187.496 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024081945 | Factura Afecta Electrónica Nro 1553 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Materiales Para Bien Inmueble Fin. Decanarto | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $188.414 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078090 | Factura Afecta Electrónica Nro 26247 Proveedor Rut: 0778992604 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $188.496 | Newpath Chile Ltda | 778992604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077923 | Factura Afecta Electrónica Nro 1290 Proveedor Rut: 0122347192 Reinstalacion De Equipo De Aire Acondicionado Fin. Biologia | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $189.210 | Rojas Valle Claudio | 122347192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081371 | Factura Afecta Electrónica Nro 598 Proveedor Rut: 0099731974 Vidrios Instalados Fin. Mantencion | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $190.000 | Danilo Moreno Candia | 99731974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024081892 | Factura Afecta Electrónica Nro 77 Proveedor Rut: 0773839387 Neurofest Fin. Biologia | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $190.000 | El Viento Estudio Limitada | 773839387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072926 | Factura Exenta Electrónica Nro 758 Proveedor Rut: 0064856472 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Chrsitian Gonzalez (Servicio De Transp | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $190.000 | Jorge Carlos Rojas Carvajal | 64856472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072929 | Factura Exenta Electrónica Nro 78 Proveedor Rut: 0773839387 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Conduccion Neurofes | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $190.000 | El Viento Estudio Limitada | 773839387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072225 | Factura Afecta Electrónica Nro 2254 Proveedor Rut: 0775408251 Compra De Herramientas Y Materiales Fin. Mantencion | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $190.352 | Comercializadora Anigrup Spa | 775408251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024081893 | Factura Afecta Electrónica Nro 761902 Proveedor Rut: 0797228605 Compra De Articulos Para Laboratorio | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $190.400 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078089 | Factura Afecta Electrónica Nro 1416 Proveedor Rut: 0778107139 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $191.590 | Servicios Y Tecnologías Spa | 778107139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072927 | Factura Afecta Electrónica Nro 3347 Proveedor Rut: 0083320931 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $191.590 | Rodrigo Alejandro Salas Silva | 83320931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081376 | Factura Afecta Electrónica Nro 11336971 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $192.140 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-10-2024 | 2024078788 | Factura Afecta Electrónica Nro 901 Proveedor Rut: 0066969908 Compra De Toallas Jumbo | 23-10-2024 | 23-10-2024 | pesos | $192.494 | Araya Huerta Luis Gerardo | 66969908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078133 | Factura Afecta Electrónica Nro 608 Proveedor Rut: 0776544183 Compra De Pantalones Alta Resistencia Fin. Ecologia | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $192.780 | Comercial Doña Maite Spa | 776544183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-10-2024 | 2024073223 | Factura Afecta Electrónica Nro 24064 Proveedor Rut: 077142306k Mantencion De Extintores Fin. Mantencion | 03-10-2024 | 03-10-2024 | pesos | $193.375 | Torres Torres Limitada | 077142306k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072936 | Factura Afecta Electrónica Nro 761467 Proveedor Rut: 0797228605 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Lab | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $194.684 | Winkler Limitada | 797228605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2024 | 2024075440 | Factura Afecta Electrónica Nro 65763 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Enlace Dr. Paul Jara (Material De Laboratorio) | 10-10-2024 | 10-10-2024 | pesos | $194.710 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072722 | Factura Afecta Electrónica Nro 520996 Proveedor Rut: 0809894002 Pasajes Tenerife Madrid Fin. Facultad | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $195.170 | Agencia De Viajes Turavion S P A | 809894002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2024 | 2024074218 | Factura Afecta Electrónica Nro 10939 Proveedor Rut: 0761402927 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 07-10-2024 | 07-10-2024 | pesos | $195.874 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-10-2024 | 2024078789 | Factura Afecta Electrónica Nro 6533 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Impresora Hp Smart Tank 720 | 23-10-2024 | 23-10-2024 | pesos | $196.338 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081383 | Factura Afecta Electrónica Nro 1666 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Material Para Gasfiteria Fin. Infraestructura Sala Espej | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $196.705 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072185 | Factura Afecta Electrónica Nro 11280623 Proveedor Rut: 0966708409 Compra De Articulos De Aseo Fin. Biologia | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $196.738 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072945 | Factura Afecta Electrónica Nro 28541 Proveedor Rut: 0765059143 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $196.895 | Tcl Group | 765059143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-10-2024 | 2024081374 | Factura Afecta Electrónica Nro 6578 Proveedor Rut: 0767303203 Compra De Toner Fin. Decanato | 24-10-2024 | 24-10-2024 | pesos | $197.171 | Comerc. Insumos Computacionales | 767303203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024082436 | Factura Afecta Electrónica Nro 13500529 Proveedor Rut: 0965569405 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De L | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $197.233 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 965569405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024082432 | Factura Afecta Electrónica Nro 2885 Proveedor Rut: 0765088186 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $197.278 | Bioquimera Spa | 765088186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024082435 | Factura Afecta Electrónica Nro 223 Proveedor Rut: 0779676897 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labora | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $197.616 | Pedidos Dinamics Spa | 779676897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077929 | Factura Afecta Electrónica Nro 1627 Proveedor Rut: 0764929314 Compra De Materiales Fin. Decanato | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $197.659 | Empresas Gt Spa | 764929314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072939 | Factura Afecta Electrónica Nro 65203 Proveedor Rut: 0768007500 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labo | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $197.703 | Com. Health Equipment Supply Ltda. | 768007500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-10-2024 | 2024075431 | Factura Afecta Electrónica Nro 6520 Proveedor Rut: 0765683599 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De Labor | 10-10-2024 | 10-10-2024 | pesos | $198.516 | Prion Lab Spa | 765683599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077924 | Factura Afecta Electrónica Nro 10993 Proveedor Rut: 0761402927 Compra De Articulos Para Laboratorio Fin. Quimica | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $198.730 | Comercial Bioslabchile Limitada | 761402927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072931 | Factura Afecta Electrónica Nro 11327586 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De L | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $199.037 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-10-2024 | 2024082437 | Factura Afecta Electrónica Nro 11359270 Proveedor Rut: 0966708409 Pago Con Proyecto Fondap Dr. Christian Gonzalez (Material De A | 28-10-2024 | 28-10-2024 | pesos | $199.414 | Dimerc S.A | 966708409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2024 | 2024077025 | Factura Afecta Electrónica Nro 31242299 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Grecia 3401 Fin. Serv. Basico | 16-10-2024 | 16-10-2024 | pesos | $200.090 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 2024076811 | Factura Afecta Electrónica Nro 14478159 Proveedor Rut: 0789216908 Cancela Cuenta Internet Movil De Acuerdo A Detalle En Factura | 15-10-2024 | 15-10-2024 | pesos | $253.840 | Wom S.A. | 789216908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 2024076810 | Factura Afecta Electrónica Nro 14687963 Proveedor Rut: 0789216908 Cancela Cuenta Internet Movil Fin. Serv. Basicos | 15-10-2024 | 15-10-2024 | pesos | $253.840 | Wom S.A. | 789216908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-10-2024 | 2024076809 | Factura Afecta Electrónica Nro 14885900 Proveedor Rut: 0789216908 Cancela Cuenta Internet Movil Fin. Serv. Basicos | 15-10-2024 | 15-10-2024 | pesos | $253.840 | Wom S.A. | 789216908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-10-2024 | 2024077026 | Factura Afecta Electrónica Nro 31242275 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Virginio Arias 1388 Fin. Serv. | 16-10-2024 | 16-10-2024 | pesos | $318.384 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072143 | Factura Afecta Electrónica Nro 1237283 Proveedor Rut: 096722460k Cancela Cuenta De Gas Casino Fin. Fac. De Ciencias | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $394.245 | Metrogas S.A. | 096722460k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-10-2024 | 2024077603 | Doc.Pago #2024024942 Rut:0760007390 Cancela Cuenta De Agua Borgoño 16150 Reñaca (Montemar) | 18-10-2024 | 18-10-2024 | pesos | $7.101.558 | Esval S.A | 760007390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-10-2024 | 2024072121 | Factura Afecta Electrónica Nro 8011900 Proveedor Rut: 0618080005 Cancela Cuenta De Agua Fin. Servicios Basicos | 01-10-2024 | 01-10-2024 | pesos | $8.597.270 | Aguas Andinas S.A. | 618080005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2024 | 2024075281 | Factura Afecta Electrónica Nro 31184350 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Encinas N° 3370 | 09-10-2024 | 09-10-2024 | pesos | $16.655.688 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-10-2024 | 2024075282 | Factura Afecta Electrónica Nro 31193061 Proveedor Rut: 0968005707 Cancela Cuenta De Electricidad Las Palmeras 3425 | 09-10-2024 | 09-10-2024 | pesos | $24.497.625 | Enel Distribucion Chile S.A. | 968005707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077949 | Cvi N° 15419 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Fisicas - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10065 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $789 | Universidad De Chile Facultad De Física Y Matemáticas | 10065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078134 | Cvi N° 14187 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Fisicas - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10065 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $83.895 | Universidad De Chile Facultad De Física Y Matemáticas | 10065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077910 | Cvi N° 15067 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $131.502 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078145 | Cvi N° 15554 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $132.686 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077907 | Cvi N° 15065 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $259.246 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078143 | Cvi N° 15552 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $261.582 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077908 | Cvi N° 15061 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $270.517 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077909 | Cvi N° 15066 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $270.517 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078139 | Cvi N° 15548 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $272.955 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078144 | Cvi N° 15553 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $272.955 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077897 | Cvi N° 15060 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $275.026 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078138 | Cvi N° 15547 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $277.504 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077906 | Cvi N° 15064 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $279.535 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078142 | Cvi N° 15551 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $282.054 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077905 | Cvi N° 15063 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $288.552 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078141 | Cvi N° 15550 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $291.152 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2024 | 2024074244 | Cvi N° 15380 Organismo Emisor: Facultad De Comunicación E Imagen Rut Organismo Emisor: 10928 | 07-10-2024 | 07-10-2024 | pesos | $294.000 | Fac. De Comunicacion E Imagen Universidad De Chile | 10928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-10-2024 | 2024077904 | Cvi N° 15062 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 21-10-2024 | 21-10-2024 | pesos | $302.078 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-2024 | 2024078140 | Cvi N° 15549 Organismo Emisor: Fac. De Cs. Veterinarias - U. De Chile Rut Organismo Emisor: 10111 | 22-10-2024 | 22-10-2024 | pesos | $304.800 | Fac. De Cs. Veterinarias U. De Chile | 10111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-10-2024 | 2024072857 | Cvi N° 14844 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 02-10-2024 | 02-10-2024 | pesos | $560.000 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2024 | 2024074220 | Cvi N° 15583 Organismo Emisor: Rectoria Rut Organismo Emisor: 10200 | 07-10-2024 | 07-10-2024 | pesos | $560.000 | Universidad De Chile Rectoria | 10200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2024 | 2024074245 | Cvi N° 15211 Organismo Emisor: Facultad De Comunicación E Imagen Rut Organismo Emisor: 10928 | 07-10-2024 | 07-10-2024 | pesos | $1.108.000 | Fac. De Comunicacion E Imagen Universidad De Chile | 10928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-10-2024 | 2024074243 | Cvi N° 14934 Organismo Emisor: Vaa Rut Organismo Emisor: 10197 | 07-10-2024 | 07-10-2024 | pesos | $7.700.000 | Vaa Universidad De Chile | 10197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||